
3月24日,陜西環(huán)保集團召開2025年審計工作會暨審計問題整改工作推進會,會議傳達學習習近平總書記對審計工作作出的重要指示精神和中、省關于審計整改工作的部署要求,傳達學習省國資委《關于做好2025年省屬企業(yè)內部審計工作有關事項的通知》,梳理總結集團2024年審計工作,安排部署2025年內審和審計問題整改工作。集團公司黨委書記、董事長郝軍亮,黨委副書記、總經(jīng)理宋世杰出席會議,總審計師皮紅芳主持會議。
郝軍亮指出,近年來集團認真學習貫徹習近平總書記關于審計工作的重要指示批示精神,圍繞集團發(fā)展戰(zhàn)略和中心工作,扎實履行“經(jīng)濟監(jiān)督”職能,為集團規(guī)范管理、提質增效作出了重要貢獻,下階段要堅持聚焦中心任務,進一步改革管理體制,聚焦高質量發(fā)展,全面提升審計監(jiān)督質效。一是強化基礎工作,完善審計體系。要持續(xù)構建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權威高效的審計監(jiān)督體系,建立集團黨委、審計委員會領導審計工作的工作機制,使集團內審管理更加集約、高效,內審監(jiān)督獨立性和權威性進一步加強。二是聚焦重點領域,做好“經(jīng)濟體檢”。要緊盯重大政策、重要改革任務的貫徹落實情況,確保集團主責主業(yè)清晰,改革目標順利實現(xiàn)。要聚焦重點領域風險防范化解,加強對項目的資金流向、建設合規(guī)性及投資效益等方面的審計監(jiān)督,及時識別和預警各類風險,為集團筑牢風險防線。要強化對權力集中部門和崗位的監(jiān)督,規(guī)范權力運行,確保各項決策科學、民主、合法。三是創(chuàng)新審計方式方法,提高審計質量和成果運用。集團內部審計工作要與時俱進,積極創(chuàng)新審計方法和手段,統(tǒng)籌審計項目安排,整合審計資源,提升審計資源利用效率,促進審計成果得到充分運用。四是加強隊伍建設,提升審計能力。要以黨的政治建設為統(tǒng)領,加強審計人員思想政治教育,提升政治領悟力和專業(yè)勝任能力,著力打造一支素質高、能力強的審計隊伍。
郝軍亮強調,審計整改既是審計工作的落腳點,也是審計監(jiān)督的生命線,加強審計整改,取得整改實效,對集團當前把握機遇、直面風險、迎接挑戰(zhàn),織密扎牢經(jīng)營風險具有至關重要的作用。一要壓實責任,明確任務。權屬各企業(yè)是審計整改的責任主體,各企業(yè)主要負責人作為第一責任人,要對審計整改工作親自過問、親自研究、親自協(xié)調、親自督辦。要將審計整改工作納入企業(yè)重要議事日程,針對問題認真制定整改方案,層層壓實整改責任,嚴格落實閉環(huán)整改工作要求。二要跟蹤督辦,確保實效??偛扛鞑块T要承擔起管理職責,對權屬各企業(yè)審計問題整改工作進行指導和督促,幫助企業(yè)分析問題產生的根源,提出切實可行的整改建議,持續(xù)追蹤問效,確保整改取得成效。三要加強監(jiān)督,嚴肅追責。要加強整改檢查監(jiān)督力度,建立整改臺賬,實施動態(tài)管理,及時掌握整改進展,審核和驗收整改結果。四要舉一反三,建立長效機制。要注重審計整改成果的轉化運用,將審計整改與促進集團發(fā)展、完善內部管理、提升治理能力相結合。深入分析問題產生的根源,查找制度漏洞和管理薄弱環(huán)節(jié),舉一反三,建立健全整改長效機制,防止類似問題發(fā)生。
集團公司在家領導班子成員,總部各部門主要負責人,權屬各企業(yè)主要負責人等參加會議。(任晨光)
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